老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計費(fèi)、安裝 問
您好,可以的,這個按明細(xì)來開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的??梢蚤_差額。 答

、某企業(yè)于2018年12月2日從甲公司購入一批產(chǎn)品并已驗收入庫。增值稅專用發(fā)票上注明該批產(chǎn)品的價款為1500萬元,增值稅稅額為240萬元。合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。該企業(yè)在2018年12月11日付清貨款。企業(yè)購買該產(chǎn)品時應(yīng)付賬款的入賬價值為( )萬元。A1470B1725C1740D1500
答: 您好 企業(yè)購買該產(chǎn)品時應(yīng)付賬款的入賬價值為 1500+240=1740
13.某企業(yè)于2018年12月2日從甲公司購入一批產(chǎn)品并已驗收入庫。增值稅專用發(fā)票上注明該批產(chǎn)品的價款為1500萬元,增值稅稅額為240萬元。合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。該企業(yè)在2018年12月11日付清貨款。企業(yè)購買該產(chǎn)品時應(yīng)付賬款的入賬價值為( )萬元。A.1470B.1725C.1740D1500 不是說不考慮增值稅,為什么還要加進(jìn)去啊
答: 你好,是計算現(xiàn)金折扣的時候不考慮增值稅,在計算應(yīng)付賬款的時候是包括增值稅 購進(jìn) 借;庫存商品等科目 1500 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 240 貸;應(yīng)付賬款 1740 付款 借;應(yīng)付賬款 1740 貸;銀行存款 1710 財務(wù)費(fèi)用 1500*2%(這里就不是1740*2%了)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2019年度開具的增值稅專用發(fā)票能否在2020年度確認(rèn)應(yīng)付賬款
答: 開具的?這個確認(rèn)是應(yīng)收賬款 你收到的??


仙人掌 追問
2019-04-20 09:08
鄒老師 解答
2019-04-20 09:12