
請(qǐng)問小規(guī)模物業(yè)公司每月預(yù)提物業(yè)費(fèi)收入并申報(bào)增值稅,年底一次收取一年物業(yè)費(fèi)并開票,可以抵扣已報(bào)稅款嗎?如果年底開票申報(bào)又超過免征額
答: 可以抵扣之前的稅款的 你相當(dāng)于每月做了無票收入,開了發(fā)票紅沖無票收入,做個(gè)開發(fā)票的就可以,一個(gè)負(fù)數(shù)收入一個(gè)正數(shù)收入
如果有預(yù)收一年物業(yè)費(fèi),一部分一次開具發(fā)票,小規(guī)模如何申報(bào),小規(guī)模分?jǐn)偤蠹径仁杖氩怀^45萬,那么一次性確認(rèn)的增值稅是不是就免了
答: 同學(xué)你好,如果有預(yù)收一年物業(yè)費(fèi),一部分一次開具發(fā)票,小規(guī)模如何按發(fā)票申報(bào),小規(guī)模分?jǐn)偤蠹径仁杖氩怀^45萬,那么一次性確認(rèn)的增值稅,超過季度45萬元的話,是不免的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
物業(yè)公司,小規(guī)模,開票開一年的物業(yè)費(fèi),每月分?jǐn)偸杖氩蛔?0萬,可以免增值稅嗎,可以話那申報(bào)表是根據(jù)開票系統(tǒng)來的,該怎么處理?
答: 你好!你如果每個(gè)月分開開是可以,如果你一次開肯定不行

