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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2016-01-04 12:52

在你應(yīng)交稅費-增值稅科目還有余額嗎,有余額的話先結(jié)清余額,把剩余的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額就可以了,這個結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)余額的,沒有余額的話就不影響了

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您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57
同學(xué),這兩個沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額 (二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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