
當(dāng)月增值稅銷售發(fā)票開出,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒來,增值稅怎么辦,銷售發(fā)票不能作廢
答: 你好同學(xué),如果你的銷售發(fā)票不能作廢,那你只能按照銷售額繳納增值稅。
虛開增值稅發(fā)票和銷售增值稅發(fā)票的區(qū)別
答: 虛開:沒有真實(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)開具發(fā)票,包括介紹虛開,為他人虛開,讓他人給自己虛開等 銷售:就是銷售真的空白的增值稅發(fā)票
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們單位這個月出售一臺設(shè)備,對方要求開增值稅發(fā)票的數(shù)量是0.5臺,明年初在開0.5臺這樣合規(guī)嗎
答: 同學(xué)您好, 增值稅專用發(fā)票數(shù)量可以開0.5,因?yàn)榘l(fā)票開具有金額上限,當(dāng)單項(xiàng)資產(chǎn)銷售額超過發(fā)票限額時可以拆分開具幾張發(fā)票
銷售方4月份開出增值稅專用發(fā)票開錯了,在我公司稅控系統(tǒng)上申請,開出紅字增值稅專用發(fā)票.5月銷售方是不也得開出同樣等額的增值稅紅字發(fā)票及正常增值稅專用發(fā)票吧?
增值稅是3%嗎?個人開增值稅發(fā)票,要去稅務(wù)局開嗎?是購買方去開增值稅發(fā)票呢?還是銷售方去開增值稅發(fā)票呢?
假如商家在銷售物料時,沒開增值稅發(fā)票,然后,直接讓銷售鏈的上一級商家給自己的客戶開出發(fā)票,這種行為在稅法上是否可行?


四毛呀 追問
2019-04-19 16:20
四毛呀 追問
2019-04-19 16:28
四毛呀 追問
2019-04-19 16:31
四毛呀 追問
2019-04-19 16:42
宋生老師 解答
2019-04-19 16:53
四毛呀 追問
2019-04-19 17:44
宋生老師 解答
2019-04-20 11:46