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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-19 11:46

你好,是什么分錄做錯了

趙建新 追問

2019-04-19 11:53

輔材的發(fā)票記入到人工里面了

莊老師 解答

2019-04-19 15:36

你好,都是在工程施工,工程未結(jié)束,借工程施工--合同成本--輔助材料,借工程施工--合同成本--人工費(負數(shù))

趙建新 追問

2019-04-19 15:48

好的,那請問室內(nèi)裝修在年度匯算清繳時怎么填寫我們是簡易征收3個點的增值稅

莊老師 解答

2019-04-19 18:01

你好,這個是另外一個問題,另外提問

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相關(guān)問題討論
你好,是什么分錄做錯了
2019-04-19 11:46:13
你好,當(dāng)年發(fā)現(xiàn),直接在當(dāng)年調(diào)整,可紅字沖減,可以差額調(diào)整。若發(fā)現(xiàn)以前年度涉及損益,需要通過以前年度調(diào)整,
2020-07-23 17:22:51
這個如果跨年最好做調(diào)賬處理
2015-10-29 15:52:41
你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?借銀行 貸庫存現(xiàn)金嗎
2022-02-09 09:23:33
同學(xué)你好,借利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 (錯誤數(shù)+應(yīng)該轉(zhuǎn)的)
2022-01-15 01:23:21
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