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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-18 19:59

你好,進(jìn)項(xiàng)是計(jì)入借方的
相當(dāng)于繳納的稅款減少,負(fù)債減少就計(jì)入借方的

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你好,進(jìn)項(xiàng)是計(jì)入借方的 相當(dāng)于繳納的稅款減少,負(fù)債減少就計(jì)入借方的
2019-04-18 19:59:08
同學(xué)你好 如果實(shí)際應(yīng)納增值稅是正數(shù),表示企業(yè)需要額外支付這部分稅額;如果是負(fù)數(shù),則表示企業(yè)有多余的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,形成留抵稅額。 總之,“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”確實(shí)是負(fù)債類科目,但在處理增值稅時(shí),它代表了企業(yè)未來可以抵扣的稅額
2024-01-07 05:21:00
你好,具體是有什么疑問呢?購進(jìn)設(shè)備應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)是在借方。一般納稅人沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,還需要有下一級(jí)明細(xì)科目的。
2020-05-05 22:56:18
你好,我理解的,你這個(gè)就是把一個(gè)收入的憑證,給反沖掉了,然后把銷項(xiàng)稅和收入科目都放在借方了。
2022-02-21 15:15:26
您好,因?yàn)橘徣胭Y產(chǎn),銷售方繳納增值稅,采購方進(jìn)行抵扣,減少以后繳納增值稅
2021-04-13 19:45:28
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