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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-04-18 17:34

其他應(yīng)收款的押金沒有問題屬于正常往來;其他應(yīng)付款里是否是無票費(fèi)用?如果是的,盡快處理掉。否則作為個人股東向單位的借款,征收增值稅。

會丫頭 追問

2019-04-18 17:37

其他應(yīng)付款是法人代付房租、管理費(fèi)等

軼塵老師 解答

2019-04-18 17:41

如果以后能取得合理的發(fā)票,可以暫時掛在賬上  但是時間不能過長

會丫頭 追問

2019-04-18 17:42

公司收入少,房租跟管理費(fèi)水電費(fèi)就就用現(xiàn)金支付了,但我做的是法人代付,因?yàn)楣举~上沒有那么多,費(fèi)用全部掛在待攤費(fèi)用,長期待攤費(fèi)用,因?yàn)槿坑虚_發(fā)票。

會丫頭 追問

2019-04-18 17:45

有發(fā)票

會丫頭 追問

2019-04-18 18:14

老師幫忙回答下

軼塵老師 解答

2019-04-19 08:54

還是那個答案:可以暫時掛在賬上,但是以后要消掉/

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其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額;其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額. 是負(fù)數(shù)可以,但是資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整到對應(yīng)科目正數(shù)
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你好,應(yīng)該是在預(yù)付賬款借方100
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