APP下載
Miss 濮
于2019-04-18 13:28 發(fā)布 ??1149次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-18 13:29
您好借支借:其他應收貸:庫存現金等報銷借:管理費用等貸:其他應收款
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
職工的借支跟費用報銷怎么入賬
答: 您好 借支 借:其他應收 貸:庫存現金等 報銷 借:管理費用等 貸:其他應收款
員工借備用金跟報銷怎么做賬呢
答: 同學 您好 借:其他應收款 貸:庫存現金 借 :成本費用等 貸:其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
行政單位發(fā)生職工預借差旅費時,預算會計在借支時不做賬務處理,報銷時才做賬務處理,如果借費用的員工辭職了,不報銷,也不還款,財務會計核銷其他應收款,那預算會計怎么做賬務處理?
答: 你好,同學。 預算會計在借支時就要計相關支出處理的。
計提工資 借管理費用-職工薪酬 借銷售費用 貸應付職工薪酬-工資 為什么要借費用呢? 不是應該在實際支付,比如說開發(fā)票的時候,再入費用嗎?
討論
之前分配的工資計入了借:研發(fā)支出-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-工資,結轉的時候借:管理費用-研發(fā)費用貸:研發(fā)支出-職工薪酬先需要將已經計入研發(fā)費用的人員轉入銷售費用,我應如何做沖銷分錄和結轉費用
借:生產成本 制造費用 管理費用 在建工程 銷售費用 研發(fā)支出——資本化支出 貸:應付職工薪酬——工會經費 ——職工教育費計入應各成本費用的職工薪酬
股東投資,沒來得及存入賬戶,借給職工做報銷藥費了,怎么做賬,
發(fā)現前2月管理費用入了銷售費用,賬怎么調?原先是借,銷售費用-員工工資 ;貸,應付職工薪酬
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206473 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)