
你好,我想咨詢一下,我們公司是人力資源公司,做的是差額征稅。如果我們開一張發(fā)票,金額是10000其中,9000元是代替客戶給員工發(fā)的工資和社保款,剩下的1000元是管理費(fèi)用,按照5%差額征稅,賬款未到賬,會計做賬科目該怎么做?
答: 同學(xué)。開出去的發(fā)票確認(rèn)收入,款項沒有收到,屬于應(yīng)收賬款。
請問老師,我們是人力資源公司,差額征稅,幫人家代發(fā)工資,我開票是其他人力資源服務(wù),對方說我如果開服務(wù),工資就要從對方帳戶發(fā),他們要對方,否則他們管理費(fèi)用工資不合理。既然我是代發(fā),那肯定從我們公司帳戶出呀。請問這個我要怎么弄?
答: 同學(xué)你好 你是代發(fā)直接做代收代付就行了,你開發(fā)票了嗎?個稅誰報的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
勞務(wù)派遣差額征稅 管理費(fèi)用 能否大于成本?
答: 您好,管理費(fèi)用大于成本不太合理
老師,員工給的那個汽油票算是管理費(fèi)用的什么費(fèi)用啊,還有那種,業(yè)物業(yè)給的那種停車發(fā)票,算什么費(fèi)用?是不是都算在那個,差旅費(fèi)還是什么呢?
老師,員工出差除了有差旅費(fèi)報銷外,還有出差補(bǔ)貼,這個出差補(bǔ)貼就可以不需要員工提供發(fā)票的是嗎?跟出差報銷一起計入管理費(fèi)用,是嗎?

