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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-17 23:38

您好
借 應收賬款等 494400
貸 主營業(yè)務收入 480000
應交稅費~應交增值稅 14400

愛聽歌的便當 追問

2019-04-17 23:41

我要把這個水啊,就是這一個季度的。一月份到三月份的,因交這個增值稅全要計提出來的話,我應該怎么做分錄。

bamboo老師 解答

2019-04-17 23:46

這就是您一個季度計提稅金的分錄
繳納的時候
借 應交稅費~應交增值稅
貸 銀行存款

愛聽歌的便當 追問

2019-04-18 07:43

我是一月份稅金100003月份稅金4400

bamboo老師 解答

2019-04-18 07:45

那您1月份跟3月份是要分開做分錄 還是一起 一起的話 就像我前面那樣寫分錄

愛聽歌的便當 追問

2019-04-18 08:26

一月份已經(jīng)做賬了分開記得

bamboo老師 解答

2019-04-18 08:27

那3月份的分錄您也寫了么

愛聽歌的便當 追問

2019-04-18 08:38

寫了

bamboo老師 解答

2019-04-18 08:40

那您現(xiàn)在還需要做什么分錄?

愛聽歌的便當 追問

2019-04-18 08:56

我的意思就是我三月份要繳納這個季度的稅呢,我說,因為我是把那個稅金一月份和三月份加起來。做呢,還是直接就交了。

bamboo老師 解答

2019-04-18 08:58

如果您1月份沒有交稅的話  現(xiàn)在交稅是1-3月的一起繳納 然后做帳

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您好 借 應收賬款等 494400 貸 主營業(yè)務收入 480000 應交稅費~應交增值稅 14400
2019-04-17 23:38:35
借:銀行存款 貸:應交稅費—應交個人所得稅
2024-02-13 23:17:49
你好 收入分錄 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 交稅分錄 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款
2018-10-08 15:21:31
你好 不含稅銷售額280000,稅額8400,會計分錄 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入280000 ,應交稅費-應交增值稅8400 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免 如果不含稅銷售額是320000,稅額9600,借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入320000 ,應交稅費-應交增值稅9600
2019-07-06 15:17:50
1.確認銷售收入時做: 借:銀行存款/應收賬款-**單位; 借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費--應交增值稅 2.結(jié)轉(zhuǎn)免繳稅額: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補貼收入 借稅金及附加,貸應交稅費--應交城建稅、教育附加稅, 借應交稅費--應交城建稅、教育附加稅,貸:營業(yè)外收入-補貼收入
2019-03-12 10:48:39
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