
老師好:已知購進(jìn)材料320萬,收到發(fā)票101萬,已付材料款120萬,這樣的賬怎么幾賬啊!
答: 借原材料101貸應(yīng)付賬款——某某單位101,借應(yīng)付賬款——某某單位是120貸銀行存款120,還有沒有收到發(fā)票的,可以先暫估入賬,借原材料219貸應(yīng)付賬款——暫估供應(yīng)商
12月的收到的購進(jìn)原材料的發(fā)票可以放在本年6月做嗎?發(fā)票收到的晚,
答: 可以放在本年6月做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購進(jìn)的材料款發(fā)票要下個月才能拿到,我現(xiàn)在可以先按正常的購進(jìn)材料記在12月,到時候再把發(fā)票附后面嗎
答: 您好,可以的。 但是一般納稅人是不能在12月抵扣增值稅的。


文老師 解答
2019-04-17 21:16