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送心意

三寶老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-17 20:44

你以前月份已經(jīng)相應(yīng)申報(bào)了免抵退,怎么又有100萬?

高大的花卷 追問

2019-04-17 20:45

因?yàn)檫@個(gè)錢沒收到,因此需要做免稅申報(bào)。要調(diào)整申報(bào)表

三寶老師 解答

2019-04-17 20:47

知道了你的概念。不是在增值稅申報(bào)表里反映,在退稅申報(bào)系統(tǒng)里做免稅申報(bào)

高大的花卷 追問

2019-04-17 20:49

退稅系統(tǒng)肯定會(huì)做免稅申報(bào),可是根據(jù)2013年第30號(hào)文,不也是要體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表嗎?

三寶老師 解答

2019-04-17 20:51

你前面已經(jīng)在增值稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)了免抵退,再申報(bào)就重復(fù)了。沒要求增值稅申報(bào)系統(tǒng)里的數(shù)字要等于退稅申報(bào)系統(tǒng)里的數(shù)字

三寶老師 解答

2019-04-17 20:54

對(duì)暫未收匯的出口貨物,生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表》的“單證不齊標(biāo)志”欄(第20欄)中填寫“W”,暫不參與免抵退稅計(jì)算,待收匯并填報(bào)《出口貨物收匯申報(bào)表》后,方可參與免抵退稅計(jì)算;

三寶老師 解答

2019-04-17 20:54

只說在退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)免稅,沒要求在增值稅申報(bào)系統(tǒng)同步申報(bào),

高大的花卷 追問

2019-04-17 21:07

了解了,謝謝。老師,再跟您探討一下,由于我司是研發(fā)服務(wù)企業(yè),走的是生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅模式,即KPO。前期先商委備案,后會(huì)對(duì)總合同金額即收入1億進(jìn)行免抵退稅申報(bào),由于我截止4.18之前收款9900萬,因此,我只對(duì)9900的收入進(jìn)行了退稅申請(qǐng),那么100萬的差異我還要做什么操作嗎?

三寶老師 解答

2019-04-17 21:10

除了申報(bào)免稅外不需要做其他特殊處理

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你以前月份已經(jīng)相應(yīng)申報(bào)了免抵退,怎么又有100萬?
2019-04-17 20:44:30
只需要在退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào),不需要在增值稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào) 對(duì)暫未收匯的出口貨物,生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表》的“單證不齊標(biāo)志”欄(第20欄)中填寫“W”,暫不參與免抵退稅計(jì)算,待收匯并填報(bào)《出口貨物收匯申報(bào)表》后,方可參與免抵退稅計(jì)算;
2019-04-17 21:01:13
你好,出口的三是生產(chǎn)企業(yè)填寫的,四是商貿(mào)企業(yè)填寫的。
2023-11-07 10:49:37
你好,企業(yè)屬于什么性質(zhì)的產(chǎn)品銷售。
2020-05-18 09:49:26
你這個(gè)是享受其他免稅吧,那填寫12欄,和減免表下面免稅,對(duì)應(yīng)選擇你享受免稅優(yōu)惠代碼,和這個(gè)第一欄填寫含稅銷售額=12欄
2020-07-09 11:54:00
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