国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

蝴蝶老師

職稱中級會計師

2019-04-17 19:27

損益類需要結(jié)轉(zhuǎn)哦

濟南李嘵利 追問

2019-04-17 21:33

如果出現(xiàn)這種情況呢

蝴蝶老師 解答

2019-04-17 21:42

你的意思,一直掛著呢?

濟南李嘵利 追問

2019-04-18 06:56

濟南李嘵利 追問

2019-04-18 09:10

老師,這怎么處理呢,想要以后結(jié)轉(zhuǎn)的話

蝴蝶老師 解答

2019-04-18 09:19

沒結(jié)轉(zhuǎn)的話,不能結(jié)賬吧

濟南李嘵利 追問

2019-04-18 09:23

之前的那個會計沒有做,不知道她怎么結(jié)賬的,他也沒有來做交接,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)以后,肯定也會不平

濟南李嘵利 追問

2019-04-18 09:23

正常來說就是這樣,不知道她這面怎么出的報表

蝴蝶老師 解答

2019-04-18 09:57

嗯,到年底一塊結(jié)轉(zhuǎn)吧,正常結(jié)轉(zhuǎn)一個月,但是你整個沒有結(jié)轉(zhuǎn),只能到年底一塊了

濟南李嘵利 追問

2019-04-18 09:59

好吧

蝴蝶老師 解答

2019-04-18 10:07

感覺滿意,好評哦,謝謝?

上傳圖片 ?
相關問題討論
損益類需要結(jié)轉(zhuǎn)哦
2019-04-17 19:27:43
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
計提工資如果有準確的數(shù)據(jù),那是最簡單的,因為計提的應發(fā)工資與實際發(fā)放的應發(fā)工資數(shù)據(jù)一致,不用根據(jù)實際的應發(fā)工資數(shù)據(jù)進行調(diào)賬。如果數(shù)據(jù)不一致,不管是多計提,還是少計提,都需要根據(jù)實際的應發(fā)工資進行沖銷計提,再按實際的發(fā)放的應發(fā)工資,重新新計提工資數(shù)據(jù)
2018-12-25 19:19:41
你好小企業(yè)會計準則沒這個科目
2020-04-08 13:10:35
你是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,月末結(jié)賬時需要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后,才能結(jié)賬。
2021-03-09 16:43:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...