
企業(yè)是一般納稅人,4月份要作廢3月份發(fā)票,那還能開(kāi)出來(lái)稅率16得嗎
答: 你好,你4月申報(bào)3月這筆收入沒(méi)有?
我公司是一般納稅人,4月份開(kāi)了份稅率16的發(fā)票,在7月份的時(shí)候把那份稅率16的票作廢了,重新開(kāi)了份稅率13的發(fā)票,增值稅如何申報(bào),賬務(wù)處理怎么做分錄?
答: 增值稅申報(bào)16%紅字發(fā)票銷售額+13%藍(lán)字發(fā)票銷售額去申報(bào)增值稅表,紅字做科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)藍(lán)字你正常做就可以,你次月再開(kāi)紅字13%再開(kāi)藍(lán)字16%
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好 一般納稅人4月份開(kāi)進(jìn)來(lái)16的發(fā)票 現(xiàn)在6月份要開(kāi)票 應(yīng)該開(kāi)16的稅還是13的稅
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您業(yè)務(wù)是什么時(shí)候發(fā)生的

