
貨月初到了,票下個月初才能到,期間賣貨的成本應該怎么做分錄?
答: 你好 借;庫存商品 貸;應付賬款——暫估 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
本月貨到票未到,銷售出去了,下個月票才到,會計分錄怎么做
答: 借庫存商品貸應付賬款,借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。 下月發(fā)票到了,借應付賬款貸庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù),貸庫存商品負數(shù),借庫存商品進項貸應付賬款,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問下老師,我們學習存貨,貨到單未到的情況下,月末要做暫估,次月月初要紅字沖回上個月月末暫估的,但這期間,如果有部分暫估的貨銷售出去了,實際我們票又還沒到,這種我們應該怎么做?
答: 你好,我能都是月末最后一天做暫估,下月初第一天就把它沖回,一般不會發(fā)生這種情況,如果發(fā)生銷售,正常做結轉就可以。





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