
李老師您好,我們單位進(jìn)項(xiàng)稅額一直大于銷項(xiàng)稅額,但是之前會(huì)計(jì)一直零申報(bào),本期才發(fā)現(xiàn),能不能把之前的銷售額加入本期的銷售額,一次抵扣之前剩余的所有進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 你所指的之前的銷售額是沒有申報(bào)過增值稅的嗎?
公司7月份購(gòu)進(jìn)苗木用于工程上,購(gòu)進(jìn)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額,可是7份沒有發(fā)生銷項(xiàng)稅額,7月份報(bào)稅是直接零申報(bào)?還是將進(jìn)項(xiàng)稅額也報(bào)上做7月份留底?
答: 要把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅也要填進(jìn)去,作為留底稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,地稅申報(bào)附加稅都是零申報(bào)?
答: 你好,是的,因?yàn)樵鲋刀悰]有應(yīng)納稅額,附加稅計(jì)稅依據(jù)就是0了


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2019-04-17 12:57
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2019-04-17 12:59
彩麗老師 解答
2019-04-17 13:03
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2019-04-17 13:15
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2019-04-17 15:25