
老師應(yīng)付職工薪酬月末也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 您好 應(yīng)付職工薪酬月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)
應(yīng)付職工薪酬月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好,應(yīng)付職工薪酬,是負債類科目,月末如有余額,應(yīng)該放在那里不動,不需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付職工薪酬月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎:分錄借:本年利潤 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬嗎
答: 您好,不是的,需要計提,借:管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬。


好運蓮蓮(*^ω^*) 追問
2019-04-17 11:08
bamboo老師 解答
2019-04-17 11:14
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2019-04-17 11:19
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2019-04-17 11:24
bamboo老師 解答
2019-04-17 11:29
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2019-04-17 11:46
bamboo老師 解答
2019-04-17 11:51