老師,我司是建筑業(yè),于2019年1月收到一家勞務(wù)公司開具的專票,當(dāng)月已付款入賬,并進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,后于2019年4月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票工程名稱和工程地點(diǎn)有誤,遂發(fā)起紅字發(fā)票信息并退票,現(xiàn)在勞務(wù)公司開具了正確的專票,建筑業(yè)如何紅沖以后按正確發(fā)票入賬呢?
胡子X-Man
于2019-04-17 10:24 發(fā)布 ??1155次瀏覽
- 送心意
Kim
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-17 10:52
你原分錄做紅字就好,進(jìn)項(xiàng)稅額部分就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行的
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你原分錄做紅字就好,進(jìn)項(xiàng)稅額部分就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行的
2019-04-17 10:52:50

(一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱新系統(tǒng))中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證.
購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息.
銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》.銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息.
情況1:購買方開紅字發(fā)票,同時(shí)上傳《信息表》
這種情況是建立在:購買方已經(jīng)將專票抵扣了.或者購買方還沒將專票抵扣,但是抵扣聯(lián)無法退回了.
情況2:銷售方開紅字發(fā)票,同時(shí)上傳《信息表》這種情況是建立在:專票還沒交給購買方或者購買方還沒將專票抵扣,同時(shí)將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回.
2020-05-25 13:32:44

您好
請(qǐng)問前面收到藍(lán)字保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票怎么寫的分錄
2020-11-09 12:07:05

你好,這個(gè)紅字信息表他能選擇了稅收編碼嗎?
2021-12-17 12:16:06

你好,哪邊申請(qǐng)都可以的,一般購買方申請(qǐng)就行
2024-07-11 14:06:12
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