
請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位中其他應(yīng)付款掛賬9年,為個(gè)人醫(yī)保卡,單位多扣,實(shí)際少繳入社保部門(mén),總計(jì)173元,但因?yàn)楫?dāng)年工資不是從單位出的,而是從財(cái)政部門(mén)出的,現(xiàn)在單位查不到應(yīng)退給誰(shuí),本次單位要清產(chǎn)核資清理賬務(wù),怎么辦
答: 掛賬時(shí)間長(zhǎng)達(dá)9年,也不知退給誰(shuí),核銷(xiāo)轉(zhuǎn)損益
請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位中其他應(yīng)付款掛賬9年,為個(gè)人醫(yī)保金,單位多扣,實(shí)際少繳入社保部門(mén)的,總計(jì)173元,但因?yàn)楫?dāng)年工資不是從單位出的,而是從財(cái)政部門(mén)出的,現(xiàn)在單位查不到應(yīng)退給誰(shuí),本次單位要清產(chǎn)核資清理賬務(wù),怎么辦
答: 可以作為無(wú)法支出的應(yīng)付款計(jì)入收入,轉(zhuǎn)入結(jié)余。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:請(qǐng)問(wèn)我單位是事業(yè)單位,發(fā)工資實(shí)際扣個(gè)人社保100元,但單位實(shí)際交納社保150元,差額部分是有部分人不在單位拿工資,但社保由單位交納,這個(gè)差額的錢(qián)單位也收不回來(lái)。這個(gè)差額該怎么做賬啊?
答: 你好,同學(xué)。 那這差額作為企業(yè)的單位 管理費(fèi)用處理





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