
你好老師當(dāng)月發(fā)出貨物借:發(fā)出商品200000 貸:庫存商品 200000 未開發(fā)票,那么發(fā)出貨物這200000是一部分需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是等到開發(fā)票才結(jié)轉(zhuǎn)呢。
答: 你好,等到開發(fā)票才結(jié)轉(zhuǎn)
你好老師,當(dāng)月發(fā)出貨物100000元,借:發(fā)出商品100000,貸:庫存商品100000,當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月開出發(fā)票借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額,那么在這一部結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品,那么發(fā)出商品是以成本價(jià)計(jì)入,還是以實(shí)際發(fā)出的100000元計(jì)入呢,謝謝
答: 您好 您發(fā)出庫存商品的時(shí)候按什么價(jià)格發(fā)出的?100000元是庫存商品的庫存成本么?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
月初購進(jìn)貨物,款已付出商品已入庫,發(fā)票未收到,當(dāng)月中旬此商品售出,怎么做分錄,月底怎么做分錄,月底發(fā)票也未收到。同學(xué)你好 就是暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款月底不接轉(zhuǎn)成本嗎?如果下月發(fā)票才到,那又怎么做分錄賣出去就要結(jié)轉(zhuǎn)成本 暫估的可以結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品下月來進(jìn)貨發(fā)票,怎么做分錄
答: 您好,沒發(fā)票入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估,后期收到發(fā)票,紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票重新做賬




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沈占竹 追問
2019-04-17 09:34
文文老師 解答
2019-04-17 09:47
沈占竹 追問
2019-04-17 09:51
文文老師 解答
2019-04-17 10:08