
1月開了張專票,2月發(fā)現(xiàn)開錯了,重新開了張,又開了紅票,但是不知道沖紅怎么操作,所以一直沒弄,現(xiàn)在申報第一季度的增值稅,提示申報的專票金額和已經(jīng)開具的不符,比對結(jié)果不通過,請問這個在申報系統(tǒng)里怎么操作?謝謝老師
答: 開票不含稅總金額-紅沖的不含稅金額
4月份開了一張出口發(fā)票,5月份沖紅了重新開了一張,現(xiàn)在申報5月份增值稅的時候,沖紅的發(fā)票負(fù)數(shù)顯示在免稅銷售額里,現(xiàn)在全申報申報不了,要報增值稅免稅申報明細(xì)表,但是這個不能填負(fù)數(shù),所以我想問一下,該這么操作,
答: 去稅務(wù)局申報的 負(fù)數(shù)銷售額都是自己申報不了的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月給對方開了一張紅字申請單,對方未開紅票,已經(jīng)報稅后 對方卻說金額錯了,要重新開始紅字申請單因為已經(jīng)報稅,所以接下來不知道要怎么操作
答: 你好,再申請一次就是了

