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送心意

梅老師

職稱,注冊會計師,稅務師,中級會計師

2019-04-16 21:14

裝修費按實際受益年限攤銷,不設殘值。從法人名下發(fā)工資,應該是其他應付款下面掛了法人往來,可以從公司賬戶還這筆款項。

追問

2019-04-16 21:19

現(xiàn)在是其他應收款—法人  貸方數(shù)額   如果公司不還這筆款,能調么?怎么調?還有長期待攤費的分錄怎么做?影響利潤么?

追問

2019-04-16 21:20

對了,固定資產(chǎn)不設置殘值可以么?

梅老師 解答

2019-04-16 21:21

先把其他應收款重分類到其他應付,如果不還這款,直接作為營業(yè)外收入處理。長攤的分錄是,借管理費用,貸長期待攤費用,影響利潤

追問

2019-04-16 21:26

哦,謝謝,作為營業(yè)外收入怎么做分錄?

梅老師 解答

2019-04-16 21:27

借其他應付,貸營業(yè)外收入。

追問

2019-04-16 21:27

固定資產(chǎn)不留殘值可以么?老師

梅老師 解答

2019-04-16 21:30

您好,這個也是可以的。

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裝修費按實際受益年限攤銷,不設殘值。從法人名下發(fā)工資,應該是其他應付款下面掛了法人往來,可以從公司賬戶還這筆款項。
2019-04-16 21:14:21
需要攤銷,將全部金額轉入管理費用科目。
2018-07-31 16:52:02
借:以前年度損益調整10000 貸:長期待攤費用 10000 對的
2017-04-13 09:14:34
合理的是可以,只是為了少繳稅才攤銷,不可以的
2017-05-13 09:00:14
租金做外賬必須要有發(fā)票 有發(fā)票嗎
2017-04-12 16:28:37
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