老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問(wèn)
可以這么做。但是,這個(gè)往來(lái)款屬于借款的話,需要約定利息 沒(méi)有利息,需要約定視同銷(xiāo)售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)當(dāng)月已銷(xiāo)售貨物,已收款,但購(gòu)貨方 問(wèn)
可以下月才開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票給購(gòu)貨方 答
您好,老師麻煩問(wèn)一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量 問(wèn)
對(duì)方不會(huì)給你開(kāi)發(fā)票的,開(kāi)給扣款通知就行 答
老師們好,我們這有個(gè)個(gè)體戶是種植葡萄的,現(xiàn)在準(zhǔn)備 問(wèn)
同學(xué),你好 然后專(zhuān)管員說(shuō)只要開(kāi)了票就要變成查賬征收方式,有相關(guān)的文件嗎? 這個(gè)沒(méi)有文件的,這個(gè)是稅務(wù)局核定的 如果用個(gè)人名義代開(kāi)自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票又是什么程序呢? 直接電子稅務(wù)局開(kāi)具就行 答
請(qǐng)問(wèn)建筑工程的收入是怎么確認(rèn)的 問(wèn)
同學(xué)你好 按完工比例確認(rèn) 答

小規(guī)模,本季度有作廢的代開(kāi)專(zhuān)票,稅未退,現(xiàn)申報(bào),申報(bào)填代開(kāi)專(zhuān)票收入那塊,是不是去掉作廢的這個(gè)金額,填剩余的合計(jì),形成的最后應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為零,是不是對(duì)的,因?yàn)檫€有未退的稅款
答: 是去掉作廢的這個(gè)金額,填剩余的合計(jì),形成的最后應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為零
老師 請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人 19年第四季度開(kāi)普票8萬(wàn) 專(zhuān)票也有八萬(wàn)多 不過(guò)專(zhuān)票因?yàn)橛袀€(gè)金額開(kāi)錯(cuò)了作廢重開(kāi) 然后因?yàn)樾∫?guī)模代開(kāi)專(zhuān)票稅額是當(dāng)場(chǎng)扣的嘛 作廢重開(kāi)的金額小 導(dǎo)致第一次開(kāi)交的稅額沒(méi)有被第二次的全部抵掉 后來(lái)我們?cè)俅_(kāi)這個(gè)金額也沒(méi)有抵掉 現(xiàn)在申報(bào)季度增值稅 我應(yīng)該怎么填?按實(shí)際繳納的金額填會(huì)出現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為負(fù)數(shù) 這樣子對(duì)嗎?那么附加稅怎么申報(bào) 按應(yīng)納稅額填寫(xiě) 還是按0填寫(xiě)啊
答: 你多交的沒(méi)有填寫(xiě)在預(yù)繳欄嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
第一季度,小規(guī)模企業(yè) 在稅務(wù)代開(kāi)6000元的專(zhuān)票,為本季度的銷(xiāo)售收入。在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)本期應(yīng)補(bǔ)退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫(xiě)錯(cuò)了?
答: 你好。是上期留的嗎。你把填的完整的表發(fā)我看下





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