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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-16 19:12

你好,季末的未分配利潤(rùn)=年初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-04-16 19:19

鄒老師 解答

2019-04-16 19:20

你好,針對(duì)這個(gè)的疑問(wèn) 是?

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-04-16 19:21

是,就是這個(gè)左邊的那一欄季末未分配利潤(rùn)填不來(lái)

鄒老師 解答

2019-04-16 19:23

你好,季末的未分配利潤(rùn)=年初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)
就是根據(jù)這個(gè)公式計(jì)算啊

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-04-16 19:43

明白了,老師再請(qǐng)教一下,在資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)收賬款的余額在貨方要用負(fù)數(shù)表示,應(yīng)交稅費(fèi)借方余額也要用負(fù)數(shù)表示

鄒老師 解答

2019-04-16 19:45

你好,應(yīng)收賬款明細(xì)是貸方余額,就應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)收賬款才是的
應(yīng)交稅費(fèi)借方余額用負(fù)數(shù)表示

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-04-16 20:09

老師就是應(yīng)收賬款明細(xì)科目是貸方余額就填在預(yù)收賬款欄

鄒老師 解答

2019-04-16 20:10

你好,是的,是這樣的

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-04-16 20:39

老師是這樣的,有一個(gè)客戶(hù)應(yīng)收15萬(wàn),另一個(gè)客戶(hù)預(yù)收了18萬(wàn),預(yù)收的18萬(wàn)我記入了應(yīng)收賬款的貸方,老師我應(yīng)該怎樣做賬才合理呢

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-04-16 20:42

老師資產(chǎn)負(fù)債表里我應(yīng)收賬款填的負(fù)的3萬(wàn),老師我是不是應(yīng)該應(yīng)收賬款填15萬(wàn),預(yù)收賬款里填的18萬(wàn)

鄒老師 解答

2019-04-16 20:43

你好,應(yīng)收賬款填15萬(wàn),預(yù)收賬款里填的18萬(wàn)

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-04-16 20:46

老師那賬務(wù)處理預(yù)收的我把它記入應(yīng)收賬款的貸方行不行呢?

鄒老師 解答

2019-04-16 20:47

你好,賬務(wù)處理的時(shí)候,可以計(jì)入預(yù)收賬款貸方,也可以計(jì)入應(yīng)收賬款貸方
編制報(bào)表的時(shí)候計(jì)入預(yù)收賬款 18萬(wàn)

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-04-16 20:51

老師所得稅季報(bào)有個(gè)固定資產(chǎn)一次性折舊的表,是指的2019年新購(gòu)入的固定資產(chǎn)還是2018年購(gòu)入的都可以計(jì)入一次性折舊,對(duì)這一表不理解

鄒老師 解答

2019-04-16 20:52

你好,2018年購(gòu)入的固定資產(chǎn)就可以一次性計(jì)提折舊的

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2019-04-16 20:56

2018年購(gòu)入的在匯算清繳時(shí)做了固定資產(chǎn)一次性折舊,2019年1季度季報(bào)就要填這個(gè)表,調(diào)增嗎?還是咋的?

鄒老師 解答

2019-04-16 20:57

你好,賬面一次性計(jì)提折舊,稅法也允許一次性計(jì)提折舊,這種情況是不需要做納稅調(diào)增處理的

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你好,季末的未分配利潤(rùn)=年初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)
2019-04-16 19:12:52
你好,是這樣計(jì)算勾稽關(guān)系 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)
2019-07-15 15:27:12
你好,應(yīng)當(dāng)是 -324412.37-154.48 才對(duì)
2016-10-20 12:07:40
您好,是需要將利潤(rùn)表科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目
2021-04-04 18:15:07
你好 1. 是的 你是季報(bào)的話 本月金額就是1-3月合計(jì) 本年累計(jì)也是1-3月合計(jì) 所以是一致的金額 2. 、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù); 是
2020-04-08 15:01:05
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