
老師,您好,我想問下,其他應收款是負數(shù)余額,申報報表的時候,是不是要將負數(shù)金額改成正數(shù)然后直接加到其他應付款余額中?
答: 其他應收賬款是負數(shù),說明你記錯賬了或者給多對方錢了,你要看你的賬哪里記錯了或者給多錢的追回來。最好不要以負數(shù)填報
老師,請問下,資產(chǎn)負債表里其他應收款,里面部分明細是正數(shù),部分明細是負數(shù),但最終余額為負數(shù),我填報表時重分類,是將其他應收款最終余額,還是將部分明細是負數(shù)的金額填 入其他應付款中呀?
答: 你好,最好是按照第2種,按照明細來。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好!我想請教下老師,我的科目余額表上其他應付賬款為負數(shù),我可以將負數(shù)的部分調(diào)整到其他應收款上嗎
答: 你好,是的,需要你做這步調(diào)整的


燦若星辰 追問
2019-04-16 14:46
桂龍老師 解答
2019-04-16 14:53
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2019-04-16 14:56
桂龍老師 解答
2019-04-16 15:00
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桂龍老師 解答
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2019-04-16 15:52
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2019-04-16 16:04