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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2019-04-16 14:45

其他應收賬款是負數(shù),說明你記錯賬了或者給多對方錢了,你要看你的賬哪里記錯了或者給多錢的追回來。最好不要以負數(shù)填報

燦若星辰 追問

2019-04-16 14:46

沒記錯,因為有個客戶當初就以其他應收款記賬,后來有需要付款的,就也直接計入到其他應收款了

桂龍老師 解答

2019-04-16 14:53

你當初是發(fā)生了什么業(yè)務?如何做的分錄?

燦若星辰 追問

2019-04-16 14:56

最初是發(fā)生了借款,借:其他應收款 貸:銀行存款。后來這家公司代我們付房租,借:管理費用  貸:其他應收款

桂龍老師 解答

2019-04-16 15:00

所以,問題就來了。從你的分錄看,管理費用大于其他應收款,你還要把那個差額掛在其他應付款

燦若星辰 追問

2019-04-16 15:20

就是我直接將其他應收款的負數(shù)余額改成正數(shù)加到其他應收款里就可以了吧

桂龍老師 解答

2019-04-16 15:21

其他應 收 款的負數(shù)金額,調(diào)整到
其他應 付 款

燦若星辰 追問

2019-04-16 15:24

那還需要具體看其他應收款的明細賬嗎?我剛看了下還有個客戶的其他應收款是借方余額的,只是其他應收款總的余額為負數(shù)。是將總的余額調(diào)到其他應付款,還是只將其他應收款里負數(shù)明細賬的余額調(diào)到其他應付款里?

桂龍老師 解答

2019-04-16 15:26

同學,像你這種情況,我建議你還是先調(diào)整你的賬吧。如果你只是為了辦稅,調(diào)整申報表,我怕你以后的賬表會亂。

燦若星辰 追問

2019-04-16 15:28

那調(diào)整報表的話,是直接將總的余額調(diào)到其他應付吧?調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢,將那個客戶調(diào)到其他應付嗎?

桂龍老師 解答

2019-04-16 15:35

調(diào)表,你的理解正確。
調(diào)賬,你要查其他應收款下設的子科目,出現(xiàn)貸方余額的,把余額轉(zhuǎn)到其他應付款。
切記,子科目出現(xiàn)貸方余額的原因你一定要清楚。

燦若星辰 追問

2019-04-16 15:47

好的,謝謝老師

燦若星辰 追問

2019-04-16 15:52

還有老師,我們是小規(guī)模納稅人,利潤表的第一季本季金額應該等于本年累計金額吧

桂龍老師 解答

2019-04-16 16:04

是的,你的理解正確了。

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其他應收賬款是負數(shù),說明你記錯賬了或者給多對方錢了,你要看你的賬哪里記錯了或者給多錢的追回來。最好不要以負數(shù)填報
2019-04-16 14:45:05
你好,最好是按照第2種,按照明細來。
2024-07-12 16:32:30
一般是應收預收,應付預付,做相互調(diào)節(jié),其他應付款、其他應收也可以進行調(diào)節(jié)
2020-01-14 13:30:59
你好,是的,需要你做這步調(diào)整的
2020-02-07 09:01:31
其他應付款貸方余額負數(shù) 等于其他應收款借方正數(shù) 是加上
2021-04-03 13:22:52
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