老師 公司開了發(fā)票32000元的發(fā)票給對(duì)方公司,請(qǐng)對(duì)方付款,對(duì)方公司稱不方便走公賬付款,要私對(duì)私付款,老板喊我把個(gè)人卡號(hào)提供給對(duì)方,現(xiàn)在款項(xiàng)已進(jìn)我個(gè)人賬號(hào),請(qǐng)問下老師我這邊要怎么做賬,這個(gè)現(xiàn)金要怎么處理?
陳小諾
于2019-04-16 14:31 發(fā)布 ??1018次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-04-16 14:38
公對(duì)公業(yè)務(wù) 個(gè)人收款 要寫代收款協(xié)議
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款
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可以的,借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2020-04-23 15:04:45

公對(duì)公業(yè)務(wù) 個(gè)人收款 要寫代收款協(xié)議
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款
2019-04-16 14:38:52

1.可以的2.借預(yù)付貸現(xiàn)金,3.發(fā)票不用重新開的,
但是要確保對(duì)方會(huì)給你錢
2019-01-10 12:53:15

借管理費(fèi)用
預(yù)付
貸銀行存款
退現(xiàn)金
借庫存現(xiàn)金
貸預(yù)付賬款
2021-05-06 17:24:51

您好!先用收據(jù)做賬,以后再調(diào)整。
2016-09-18 11:04:40
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陳小諾 追問
2019-04-16 14:44
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2019-04-16 14:48
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2019-04-16 14:49