老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問(wèn)
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都合 問(wèn)
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下。看總金額到底是收入對(duì)不上還是成本對(duì)不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對(duì)不上? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問(wèn)
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問(wèn)
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒(méi)損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開(kāi)票 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

老師你好,我想請(qǐng)問(wèn),之前我調(diào)整固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn),貸以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn) 這樣我現(xiàn)在就存在一個(gè)問(wèn)題,利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表中的勾稽關(guān)系對(duì)應(yīng)不上。(資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤(rùn)”期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤(rùn)”年初數(shù)+利潤(rùn)表的“凈利潤(rùn)”本年累計(jì)數(shù)才對(duì)??梢晕椰F(xiàn)在利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)多出以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)數(shù),現(xiàn)在要怎么做才好
答: 那要這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表需要如何調(diào)整
木木老師你好,我想請(qǐng)問(wèn),之前我調(diào)整固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn),貸以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn) 這樣我現(xiàn)在就存在一個(gè)問(wèn)題,利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表中的勾稽關(guān)系對(duì)應(yīng)不上。(資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤(rùn)”期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤(rùn)”年初數(shù)+利潤(rùn)表的“凈利潤(rùn)”本年累計(jì)數(shù)才對(duì)??梢晕椰F(xiàn)在利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)多出以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)數(shù),現(xiàn)在要怎么做才好
答: 不需要去改動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
關(guān)于以前年度損益調(diào)整的問(wèn)題 去年無(wú)形資產(chǎn)少攤銷了 今年補(bǔ)攤銷了一筆 做的分錄:借:以前年度損益調(diào)整貸:累計(jì)攤銷借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整然后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì) 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初不等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn) ,怎么辦
答: 同學(xué)你好 你跨年調(diào)整了就是不一樣


可笑的誓言 追問(wèn)
2019-04-16 12:53
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-04-16 12:55