
老師,有這樣一個問題。比如2018年單位年收入200萬,發(fā)生的業(yè)務招待費5萬元,按照60%能報銷3萬,按規(guī)定只能所得稅前扣除1萬,那匯算清繳得調(diào)增4萬,如果少取得招待費發(fā)票就少調(diào)增了,那老師您說是不沒有必要取得那么多招待費發(fā)票?
答: 除非你的招待費是假的或者可以以另外的形式報銷;
老師您好,匯繳清算時業(yè)務招待費怎么調(diào)增?比如,100萬收入,招待費限額是5000元,發(fā)生招待費6000元,那調(diào)增是多少元?如果發(fā)生招待費4000元?
答: 扣除限額5000*60%=3000 1000000*0.005=5000納稅調(diào)增5000-3000=2000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好: 21年業(yè)務招待費,共10萬,其中7萬取得發(fā)票,3萬未取得發(fā)票。收入800萬。 按照10-3=7萬計算扣除限額,收入和發(fā)生2者孰低??鄢揞~為4萬。 3萬全額納稅調(diào)增。 問題。22年6月收到21年業(yè)務招待費3萬的發(fā)票, 假如22年沒有發(fā)生業(yè)務招待費, 23年匯算清繳申報, 賬載金額填0,稅收金額填0 納稅調(diào)增金額0.可以嗎?
答: 你好,3萬在2022年確認為業(yè)務招待費,進行匯算清繳


王翠翠 追問
2019-04-16 11:03
軼塵老師 解答
2019-04-16 11:07
王翠翠 追問
2019-04-16 11:12
軼塵老師 解答
2019-04-16 11:16
王翠翠 追問
2019-04-16 11:19
軼塵老師 解答
2019-04-16 11:23