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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-16 12:32

在匯算清繳前若發(fā)票到了可以正常抵扣,若發(fā)票沒到,這筆成本要調(diào)增

海鳥 追問

2019-04-16 13:00

哦,調(diào)增后,發(fā)票回來了又重新入賬,是嗎?

果果老師 解答

2019-04-16 14:24

是的,收到發(fā)票后再記入成本

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相關(guān)問題討論
在匯算清繳前若發(fā)票到了可以正常抵扣,若發(fā)票沒到,這筆成本要調(diào)增
2019-04-16 12:32:05
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 如果2018年結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤,還需要根據(jù)發(fā)票對結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)調(diào)整
2019-10-31 08:47:22
您好,您可以先紅沖去年的暫估,然后再根據(jù)發(fā)票入賬
2019-03-16 10:26:12
怎么還暫估收入呢?之前有沒有申報未開票收入呢?
2019-04-10 15:32:21
你好 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 貸:原材料負數(shù) 借:利潤分配—未分配利潤 負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
2019-06-14 14:41:25
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