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送心意

牛老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-16 08:36

你好,做賬和原來發(fā)票做賬的憑證一樣,把金額都改成負(fù)數(shù)就可以了。

六月 追問

2019-04-16 08:40

這樣做,我的流量無法分配,現(xiàn)金流量表就不對了,用的是用友軟件

牛老師 解答

2019-04-16 08:56

你借銀行存款了是吧,是的話講銀行存款科目改為預(yù)收賬款,或者其他應(yīng)付款。

六月 追問

2019-04-16 08:57

好的謝謝

牛老師 解答

2019-04-16 08:59

不客氣,麻煩給個(gè)五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,做賬和原來發(fā)票做賬的憑證一樣,把金額都改成負(fù)數(shù)就可以了。
2019-04-16 08:36:45
你好,做上月會(huì)計(jì)分錄的紅字分錄就可以的
2020-01-13 08:23:32
你好,可以的 跨月了是不可以作廢的
2017-02-09 15:54:55
您好 請問還要開具藍(lán)字發(fā)票么?
2019-03-01 13:11:00
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-01-12 11:00:55
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