您好老師!我是18年暫估成本100萬,19.4月回來發(fā)票80萬,之前的暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。問:賬務(wù)如何處理,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本,現(xiàn)在用調(diào)整嗎?謝謝!
失眠的金魚
于2019-04-15 18:47 發(fā)布 ??1100次瀏覽
- 送心意
小顏老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-04-15 19:01
學(xué)員你好,暫估時你入賬 借:成本100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100 收到發(fā)票80萬 你入賬 借:應(yīng)付賬款-暫估80 貸:應(yīng)付賬款-A公司 80即可。在收到20時候 再入一遍應(yīng)付賬款-A公司。以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用調(diào)整。如果對我的解答滿意的話,請給我五星好評,感謝!
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學(xué)員你好,暫估時你入賬 借:成本100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100 收到發(fā)票80萬 你入賬 借:應(yīng)付賬款-暫估80 貸:應(yīng)付賬款-A公司 80即可。在收到20時候 再入一遍應(yīng)付賬款-A公司。以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用調(diào)整。如果對我的解答滿意的話,請給我五星好評,感謝!
2019-04-15 19:01:51

收到發(fā)票借以前年度損益調(diào)整100貸應(yīng)付賬款,
沖暫估借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整80。
結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配貸,以前年度損益調(diào)整20。
紅沖,暫估的,直接把你上面兩個分錄合并了。
2020-04-16 17:22:57

您好
請問您暫估的時候分錄怎么寫的 是跨年的么
2019-04-28 16:40:08

您好,您是小企業(yè)會計準(zhǔn)則對吧。
2022-04-01 17:11:23

你好
實際業(yè)務(wù)的不是嗎
匯算清繳調(diào)增就可以
2021-01-10 11:41:35
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