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送心意

季老師

職稱高級會計師,稅務師,建造師

2019-04-15 17:52

借銀行 貸收入 貸應交稅費 銷項稅     分包款:借主營業(yè)務成本  應交稅費 銷營改增抵減的銷項稅額  貸銀行

kj_hxi5y4shja59 追問

2019-04-15 18:35

老師請問下現(xiàn)在起征點是30萬,如果收入有40萬,成本有20萬,那是要采用差額征稅報稅嗎?還是用收入―成本之后的收入未達到30萬起征點報稅了?

季老師 解答

2019-04-15 21:39

旅行社是差額計稅,小規(guī)模和一般的區(qū)別一是稅率不同,二是不能抵扣進項,以收入減成本的差額計算銷售額報稅,如未超三十萬,符合政策可減免

kj_hxi5y4shja59 追問

2019-04-15 22:20

老師,那你的意思就是如果收入40萬,成本20萬,報稅要怎么報了?

季老師 解答

2019-04-16 06:37

所得稅應按四十萬申報,按你所述,超過季度標準

kj_hxi5y4shja59 追問

2019-04-16 15:42

老師,那請問這種情況就按差額計稅是吧?如果收入沒超過30就可以減免增值稅

季老師 解答

2019-04-16 17:25

是的,按差額計稅。如果收入扣除成本后的銷售額沒有超過30萬,是可以免稅的。

kj_hxi5y4shja59 追問

2019-04-16 17:35

老師,那如果收入是25萬,成本是15萬,增值稅這塊我是按照25-15=10萬這個金額報還是按25萬報了?

季老師 解答

2019-04-17 09:10

按十萬,旅行社是差額納稅

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借銀行 貸收入 貸應交稅費 銷項稅 分包款:借主營業(yè)務成本 應交稅費 銷營改增抵減的銷項稅額 貸銀行
2019-04-15 17:52:09
1、確認收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 2、借:主營業(yè)務成本 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2017-08-17 14:10:07
借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2017-08-17 14:05:19
你好,取得收入:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 (收入-允許扣除項目) 發(fā)生的門票等的支出: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存現(xiàn)金
2019-01-04 10:18:07
同學你好 需要價稅分離的
2020-10-12 17:50:26
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