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送心意

王利老師

職稱中級會計師

2015-08-10 18:13

老師你好:我有兩個問題向你請教,1.當月繳納當月的社保費時的會計分錄(含單位和個人)?,月底怎么轉(zhuǎn)銷?2. 8月份繳納7月份的社保費,7月份計提時的會計分錄怎么做(含單位和個人)?次月繳納時的會計分錄?請老師給我詳解。謝謝老師 
王利老師中級會計師的回答:1、當月繳納當月的:借管理費用(單位),其它應收款(個人)貸:銀行存款,2、7月計提時借管理費用(單位),其它應收款(個人)貸:其它應付款--社保局,8月繳納時:借其它應付款,貸銀行存款。 
問題1,月底發(fā)工資時的會計分錄?問題2,怎么沒有在“應付職工薪酬”里反映呢?

王利老師 解答

2015-08-10 17:46

你好,1、當月繳納當月的:借管理費用(單位),其它應收款(個人)貸:銀行存款,2、7月計提時借管理費用(單位),其它應收款(個人)貸:其它應付款--社保局,8月繳納時:借其它應付款,貸銀行存款。

王利老師 解答

2015-08-11 09:41

你們的社保是通過應付職工薪酬這個科目核算的是嗎,如果是這樣,那就得計提:借:費用貸應付職工薪酬--社保,交納時借應付職工薪酬--社保,貸:銀行存款。2、月底發(fā)工資時借:應付職工薪酬---工資,貸銀行存款,應交稅費--個人所得稅

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相關(guān)問題討論
您好!因為首先這部分是要支付出去的,其次,這部分支出,大部分企業(yè)都是從工資里面扣減出來,而不是找員工去收回來。
2016-03-09 10:53:59
你好,1、當月繳納當月的:借管理費用(單位),其它應收款(個人)貸:銀行存款,2、7月計提時借管理費用(單位),其它應收款(個人)貸:其它應付款--社保局,8月繳納時:借其它應付款,貸銀行存款。
2015-08-10 17:46:37
看你當?shù)厣绫;鶖?shù),和你的工資沒有關(guān)系
2015-08-19 14:55:09
你好;? 借 應付職工薪酬 -社保90? ? ?營業(yè)外支出-個人社保10 貸銀行存款100??
2023-05-08 15:01:26
可以的,可以這么做的。
2021-12-29 15:35:56
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