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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-14 22:15

你好,預(yù)收賬款借方余額在編制資產(chǎn)負債表時需要調(diào)整至應(yīng)收賬款科目。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 用應(yīng)收明細借方余額%2B預(yù)收明細借方余額-壞賬準(zhǔn)備
2022-07-10 17:30:21
一般情況下,應(yīng)收票據(jù)內(nèi)容性質(zhì)與應(yīng)收賬款類似,是核算的與銷售收入有關(guān)的款項。 而預(yù)付賬款是購貨的,所以轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款。
2020-02-23 13:53:48
你好,如果之前計提了還賬準(zhǔn)備,在發(fā)生壞賬時,分錄是您說的這樣的。
2020-02-23 16:25:03
你好同學(xué),預(yù)收賬款是80000 應(yīng)收賬款是200000-1000=199000 同學(xué),
2021-03-29 14:02:03
應(yīng)收賬款借方加預(yù)收賬款借方-壞賬準(zhǔn)備
2016-06-11 09:31:30
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