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送心意

張老師--追夢

職稱注冊會計師

2019-04-14 14:49

這個是員工出差前借過款項,出差回來后連報銷再歸還剩余款項。

學(xué)不好高數(shù)不改名 追問

2019-04-14 14:51

為什么要記在其他應(yīng)收賬款

張老師--追夢 解答

2019-04-14 14:58

當(dāng)初其借款時,做的分錄就是
借:其他應(yīng)收款   1500    貸:庫存現(xiàn)金  1500

學(xué)不好高數(shù)不改名 追問

2019-04-14 14:59

哦,好的!謝謝

張老師--追夢 解答

2019-04-14 15:17

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
這個是員工出差前借過款項,出差回來后連報銷再歸還剩余款項。
2019-04-14 14:49:34
您好 先分清楚資產(chǎn) 負債 所有者權(quán)益 成本費用科目 然后搞清楚這些類別里面的會計科目的借增貸減或者貸增借減 多做填相關(guān)的練習(xí)題?
2024-03-23 14:57:51
您好 2018年半年的不可以在2019年扣除
2020-08-20 19:40:54
你好,就是減免的時候,計入管理費用借方負數(shù),這個就是購入金稅盤賬務(wù)處理 的規(guī)定 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。(可以是管理費用貸方正數(shù),或借方負數(shù) )
2018-08-13 19:21:48
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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