
老師,這個(gè)月做賬收到利息360元,沖減了財(cái)務(wù)費(fèi)用25元,這樣財(cái)務(wù)費(fèi)用就變成了借方:-335元。月底成本結(jié)轉(zhuǎn)了,財(cái)務(wù)費(fèi)用到貸方,這么輸呢?搞不懂了想請(qǐng)教老師
答: 你沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出是嗎,在利潤(rùn)表負(fù)數(shù)填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)在借方還是貸方? 利息收入分錄:借:銀行存款 20元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用(-20元)在借方填了負(fù)的20元,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 在借方填了負(fù)的20元,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息收入 20【這里為正數(shù)】 貸:本年利潤(rùn) 20
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn):上月做錯(cuò)了一筆憑證,把應(yīng)收賬款做到財(cái)務(wù)費(fèi)用了,導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用多了10萬(wàn),上月已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。本月把上月那筆沖紅,導(dǎo)致這月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借方成了負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)這樣沖紅正確嗎?不正確的話要怎么調(diào)整上月記錯(cuò)的財(cái)務(wù)費(fèi)用?
答: 你好,截圖你看下你的分錄。


楊會(huì)會(huì) 追問(wèn)
2019-04-14 00:10
答疑郭老師 解答
2019-04-14 00:11
楊會(huì)會(huì) 追問(wèn)
2019-04-14 00:13
答疑郭老師 解答
2019-04-14 07:10