您好~想了解:如果公司之間存有大額借款,到期對(duì)方無(wú) 問(wèn)
您好,這個(gè)的話,是可以不做賬的,這個(gè)業(yè)務(wù) 答
同問(wèn),這個(gè)如何24年暫估成本沒(méi)回來(lái)發(fā)票,然后匯繳時(shí) 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好老師!我們公司成立2017年5月,到目前為止還未實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 要到2032年6月之前繳納 答
老師好!公司兩年一直虧損,從這個(gè)季度開(kāi)始盈利,應(yīng)繳 問(wèn)
先彌補(bǔ)虧損,有利潤(rùn)才交個(gè)稅 答
應(yīng)付供貨商一筆貨款沒(méi)有付,現(xiàn)在供貨商已經(jīng)注銷了, 問(wèn)
若不用支付,可轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 答

企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第二十九欄自動(dòng)生成,無(wú)法手動(dòng)填寫。
答: 小微減免嗎?有錯(cuò)誤嗎
A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第二十九行怎么填?
答: 第29行“二十九、項(xiàng)目所得額按法定稅率減半征收企業(yè)所得稅疊加享受減免稅優(yōu)惠”:納稅人同時(shí)享受優(yōu)惠稅率和所得項(xiàng)目減半情形下,在填報(bào)本表低稅率優(yōu)惠時(shí),所得項(xiàng)目按照優(yōu)惠稅率減半計(jì)算多享受優(yōu)惠的部分。 企業(yè)從事農(nóng)林牧漁業(yè)項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、集成電路生產(chǎn)項(xiàng)目、其他專項(xiàng)優(yōu)惠等所得額應(yīng)按法定稅率25%減半征收,同時(shí)享受小型微利企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)、集成電路線生產(chǎn)企業(yè)、國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)等優(yōu)惠稅率政策,由于申報(bào)表填報(bào)順序,按優(yōu)惠稅率減半疊加享受減免稅優(yōu)惠部分,應(yīng)在本行對(duì)該部分金額進(jìn)行調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,向您請(qǐng)教一下,我在填寫年度匯算清繳報(bào)表,其中“減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表”中第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅”金額是填寫2018年12月底的“企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)“中第十二行減免所得稅額?
答: 不是的,是填寫納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額

