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QQ老師

職稱中級會計師

2019-04-14 05:39

你好,是內(nèi)賬還是外賬?內(nèi)賬的話可以把差額放在未分配利潤。外長的話就比較麻煩??梢韵确旁诖幚碡敭a(chǎn)損益。查明原因后再做相關(guān)處理。

1821509611 追問

2019-04-14 08:21

內(nèi)賬的,固定資產(chǎn)沒有核算清楚,但是那個差額是很大的相差幾百萬的,這個相差那么大,應(yīng)不合理放在未分配利潤吧?

1821509611 追問

2019-04-14 08:48

資產(chǎn)小于負債加所有者權(quán)益,相差幾百萬的,固定資產(chǎn)也沒有具體數(shù)據(jù),應(yīng)該如何調(diào)整試算平衡表呢?該如何錄入期初數(shù)據(jù)?

QQ老師 解答

2019-04-14 10:10

那就先放在待處理財產(chǎn)損益里。

1821509611 追問

2019-04-14 10:17

錄入一個這樣六百多萬的待處理財產(chǎn)損益科目,這樣好像很有問題吧,應(yīng)如何做試算平衡表呢?

1821509611 追問

2019-04-14 11:11

公司是物業(yè)租賃的,以前沒有分類做押金,現(xiàn)根據(jù)合同列出押金,在1月建賬初期要不要把押金錄入其他應(yīng)付賬款做期初數(shù)據(jù),還有只有一個投資總數(shù),可做實收資本金額的嗎?

QQ老師 解答

2019-04-14 11:50

你好,你現(xiàn)在查不清楚原因。會造成的賬面不平,放到待處理財產(chǎn)損益,起碼報表是平的。還是要查明固定資產(chǎn)的原值才可以。

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你好,是內(nèi)賬還是外賬?內(nèi)賬的話可以把差額放在未分配利潤。外長的話就比較麻煩??梢韵确旁诖幚碡敭a(chǎn)損益。查明原因后再做相關(guān)處理。
2019-04-14 05:39:35
建議能分清的先計入相關(guān)科目,試算平衡差額可先計入其他資產(chǎn)或負債暫掛賬,后期找到原因再處理
2019-04-21 18:43:29
賬上的數(shù)據(jù)都不準確嗎? 不準確建議都有實物的需要盤點,往來賬需要跟客戶,廠商核對
2019-04-21 20:43:24
是不是有科目數(shù)據(jù)未過入到資產(chǎn)負債表中去,您可以檢查下資產(chǎn)負債表設(shè)置的原始公式
2022-01-13 15:21:13
您好!因為是期初數(shù)不是本期發(fā)生數(shù)。而利潤表是本期發(fā)生數(shù)
2017-10-19 13:59:21
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