建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣(mài)了一輛二手車(chē),二手車(chē)銷(xiāo)售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷(xiāo)售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷(xiāo)售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷(xiāo)售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問(wèn)
企業(yè)銷(xiāo)售苗木享受免稅,開(kāi)免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來(lái)的,2 問(wèn)
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開(kāi)出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

公司3月買(mǎi)的金稅盤(pán),4月做的發(fā)行,我3月不做抵扣需要填寫(xiě)增值稅附表4嗎?
答: 你好不抵扣就不填寫(xiě)的
公司是3月份買(mǎi)的金蝶軟件,4月份做的備案,現(xiàn)在報(bào)3月份的報(bào)表,增值稅納稅申報(bào)附表四要填嗎?還是4月才填?
答: 你好,4月再填寫(xiě)就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我3月份給公司購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán),還有交了一年服務(wù)費(fèi),3月分錄是這樣的借:管理費(fèi)用 405.74 借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅34.26 貸銀行存款440,是要在4月做紅沖分錄嗎,怎么做?還有那個(gè)增值稅全額抵扣我是不是應(yīng)該在5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候再附表4填上440全額抵扣?
答: 借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以啊。





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