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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-13 09:02

您好
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款

天天向上 追問

2019-04-13 09:04

出票人和收票人都不是我公司也這樣做嗎

bamboo老師 解答

2019-04-13 09:11

是您的客戶轉(zhuǎn)給您的吧?

天天向上 追問

2019-04-13 09:22

天天向上 追問

2019-04-13 09:22

是的

bamboo老師 解答

2019-04-13 09:23

那這樣寫分錄是正確的

天天向上 追問

2019-04-13 10:48

后面的明細(xì)科目就是
借:應(yīng)收票據(jù)-A公司
貸:應(yīng)收賬款-A公司

bamboo老師 解答

2019-04-13 10:50

是的 是這樣寫分錄

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相關(guān)問題討論
您好 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款
2019-04-13 09:02:47
你好,不可以的
2016-12-21 10:27:54
您好,讓他們在企業(yè)網(wǎng)銀中打印出電子承兌匯票正面信息及背面背書的信息,然后以此為憑據(jù)調(diào)之前的賬。
2019-07-13 13:59:25
管理費(fèi)用
2014-09-12 10:04:43
你好?借承兌??不是你們開出?那這個(gè)不需要掛票據(jù),是不是背書轉(zhuǎn)讓給你們?
2021-05-08 14:33:20
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