
老師我們是一般納稅人,購進貨物認證了發(fā)票,供應商說退銷售折讓,開了負數(shù)發(fā)票,我收到負數(shù)發(fā)票后,怎樣做分錄呀?
答: 您好 沖減您購進貨物的成本 做您收到藍字發(fā)票的相同紅字分錄
老師我們是一般納稅人,購進貨物認證了發(fā)票,供應商說退銷售折讓,開了負數(shù)發(fā)票,我收到負數(shù)發(fā)票后,怎樣做分錄呀?
答: 借應付貸庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司是做銷售的,我們收到了就是對方供應商給的那個折扣發(fā)票就是開了一張負數(shù)發(fā)票給我們折讓的是商品就是不退錢給我們,但是折扣價呢,就是會給的商品就是這樣的那個分會計分錄我該怎么做。 我公司收到供應商開出的負數(shù)發(fā)票,用商品做折讓,請問你收到這樣的發(fā)票會計分錄該怎么做?
答: 借:庫存商品 負數(shù) ? ? ?應交稅費-增值稅? 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù)
老師,我們上月發(fā)生了退貨,供應商退貨發(fā)票未到,我做的分錄是:借:庫存(負數(shù))貸:應付暫估(負數(shù)),現(xiàn)在發(fā)票到了,應該怎么寫分錄
老師,我們2021年3月銷售一批貨物,2022年4月收到客戶退貨退款,開具了紅字發(fā)票(銷項負數(shù)發(fā)票),分錄應該怎么做?退貨的成本也要做負數(shù)分錄嗎?
老師,您好,我想問一下購買方的進項稅轉出會計分錄怎么做呀,是因為銷售方發(fā)生銷售折讓給我們開了銷項負數(shù)專票,然后之前那份發(fā)票我們已經認證抵扣了

