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送心意

陳老師Fairy

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,CMA

2019-04-12 16:50

沒有殘值的話這樣做是正確的哈

我很皮我姓皮 追問

2019-04-12 16:59

我公司可以不給買方開發(fā)票嗎

陳老師Fairy 解答

2019-04-12 17:08

是需要開發(fā)票的哈,不開稅局會問責(zé)

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借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022-04-07 09:04:48
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈收益或經(jīng)損失 凈收益 借;固定資產(chǎn)清理 貸;營業(yè)外收入 凈損失 借;營業(yè)外支出 貸;固定資產(chǎn)清理
2016-12-17 14:18:25
您好 根據(jù)最新會計準(zhǔn)則 最后一筆分錄這么寫 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
2019-04-01 10:54:24
沒有殘值的話這樣做是正確的哈
2019-04-12 16:50:10
您好,應(yīng)當(dāng)計入營業(yè)外收入,不計入紅字管理費用
2021-04-06 15:10:12
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