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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-12 16:17

你好!你先把這些有準確的填入資產(chǎn)負債表,有數(shù)據(jù)的都填上,然后把差額計入到未分配利潤,然后問老板這樣是不是可以??梢缘脑挘桶催@個數(shù)據(jù)做期初

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你好!你先把這些有準確的填入資產(chǎn)負債表,有數(shù)據(jù)的都填上,然后把差額計入到未分配利潤,然后問老板這樣是不是可以??梢缘脑挘桶催@個數(shù)據(jù)做期初
2019-04-12 16:17:41
不能補,除非你重新建賬,設(shè)置期初
2019-07-01 10:08:23
你好,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,沒有負債,所有者權(quán)益科目?
2019-11-14 11:17:26
你好,這些通常是借方 根據(jù)所有明細科目的期初數(shù)錄入,而且這些必須是平衡的
2017-01-01 11:25:08
你好,你需要在未分配利潤那邊輸入187 632.91
2020-07-21 16:58:46
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