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送心意

阿文老師

職稱中級會計師,初級會計師,經(jīng)濟(jì)師

2019-04-12 14:46

沒有計提,錯賬
   借:應(yīng)交稅費(fèi)
     貸:銀行存款
正確應(yīng)該是
   借:稅金及附加
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)
 做 調(diào)整賬
 借:以前年度損益調(diào)整(稅金及附加)
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)
結(jié)轉(zhuǎn)

借:利潤分配--未分配利潤
    貸:以前年度損益調(diào)整

也許、啲也許 追問

2019-04-12 14:53

以前做錯的那個需要紅沖嗎

也許、啲也許 追問

2019-04-12 14:54

這樣貸了兩次應(yīng)交稅金,那樣賬上還是不平啊

阿文老師 解答

2019-04-12 17:04

只是記賬,用完稅證作原始憑證,做繳納稅收支出憑證

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沒有計提,錯賬 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 正確應(yīng)該是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 做 調(diào)整賬 借:以前年度損益調(diào)整(稅金及附加) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-04-12 14:46:45
您好, 用以前年度損益補(bǔ)計提
2024-03-27 13:10:56
做一筆調(diào)整分錄 借:應(yīng)交教育費(fèi)附加 28.02 貸:應(yīng)交地方教育費(fèi)附加: 28.02
2017-12-06 15:48:36
你好,對的,是的,需要先計提,然后再做一個支付。
2023-11-09 14:45:56
你好!計提附加稅一般是沒有原始憑證的,可以自制一個。
2015-11-16 14:49:53
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