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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-04-12 12:08

你好,往來多了肯定不可以,要來發(fā)票沖減的

似水流年 追問

2019-04-12 13:50

往來多了,要來什么發(fā)票怎么沖???

暖暖老師 解答

2019-04-12 13:51

做費(fèi)用,沖往來的了

似水流年 追問

2019-04-12 14:21

老師 我不懂怎么寫

暖暖老師 解答

2019-04-12 14:22

借費(fèi)用
貸往來款的賬戶

似水流年 追問

2019-04-12 14:43

不應(yīng)該是收到錢 付了客戶款去沖

暖暖老師 解答

2019-04-12 14:45

你不是掛了往來付錢了,

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你好,往來多了肯定不可以,要來發(fā)票沖減的
2019-04-12 12:08:24
剩下157萬全部是現(xiàn)金支付未體現(xiàn)賬上面那嗎?如果是的話,按正規(guī)法應(yīng)該B公司首先調(diào)整這筆往來,注銷前銷賬;如果B公司確定不會體現(xiàn)這筆資產(chǎn),則注銷后要由債務(wù)清算組來核算B的債權(quán)債務(wù),13萬債權(quán)收回;剩余部分若不再追回,A公司核銷應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
2019-04-02 14:42:22
借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款
2017-07-11 09:04:34
您好,外賬沖賬一般是(1)錯賬糾正。如果會計處理錯了,可以用紅字更正法糾正,就是用紅字登記一筆與錯賬相同的分錄。(2)對沖。兩個有業(yè)務(wù)往來的單位,之間有相互欠款,例如,甲單位應(yīng)收乙單位A貨款,而乙單位又恰巧應(yīng)收甲單位B貨款,經(jīng)兩個單位同意,可以應(yīng)付應(yīng)收互相抵消,也叫對沖,這樣兩個單位的欠款都核銷了,現(xiàn)金往來款是針銀行存款的往來賬,作為資金拆借形式,往來賬是針對各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來往來余額
2019-09-21 12:14:28
你好,現(xiàn)金還可以,這個沒有限制的。
2019-11-12 16:44:35
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