
老師,請問本月開具增值稅發(fā)票,下月才收到收入款的應(yīng)該如何做賬,何時申報增值稅
答: 您好 開發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 開具發(fā)票的當(dāng)月發(fā)生納稅義務(wù) 次月申報期內(nèi)申報增值稅
關(guān)聯(lián)公司之間的業(yè)務(wù)本月已經(jīng)發(fā)生,但是要等下月才能開票,如果本月確認(rèn)收入做賬可以嗎?該如何做賬?確認(rèn)收入時是否要交增值稅?等到下月再開票時改如何處理,增值稅該如何做?
答: 我認(rèn)為最好開票時確認(rèn)收入成本
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,提前確認(rèn)收入并在當(dāng)月申報了增值稅,過了幾個月才開發(fā)票,申報增值稅時,附表一填收入時該如何填
答: 那么你可以在附表一中把收入填寫為“未實(shí)現(xiàn)收入”,然后等發(fā)票之后,重新申報增值稅,在附表一中把該月的收入金額填上即可。


???? 追問
2019-04-12 10:52
???? 追問
2019-04-12 10:53
bamboo老師 解答
2019-04-12 10:54
???? 追問
2019-04-12 10:57
bamboo老師 解答
2019-04-12 10:57