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我司有一名勞務派遣員工,在月末支付勞務公司勞務費,下月初勞務公司提供發(fā)票。請問未收到發(fā)票時的會計分錄是:借:其他應付款還是預付賬款?
現(xiàn)在做7月份賬,但6-7應付的保潔人員勞務費未收到票,本月先計提:借:管理費用——勞務費 8000,貸:應付賬款 8000,以后支付再:借:應付賬款,貸:銀行存款。沒問題吧?
老師好,我們給臨時工的勞務報酬已發(fā)放,但是發(fā)票還未到,得次月才到,我發(fā)放時計入那個科目?可以先計入預付賬款,等發(fā)票到了再計入成本嗎?




粵公網安備 44030502000945號



太陽雨y 追問
2019-04-12 10:29
太陽雨y 追問
2019-04-12 10:30
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莊老師 解答
2019-04-12 13:21
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2019-04-12 17:01
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2019-04-12 17:22