
老師 2月有一筆收入 20多萬 是月報 則交了6000多增值稅 但是 3月申報則交了6000多增值稅 4月份辦退稅 也開了沖紅發(fā)票 那2月開始這筆收入和稅怎么做分錄哦 退稅還沒去辦理
答: 你好,你按照紅字發(fā)票把上月確認收入的賬沖紅。
上個月申報增值稅的時候按照未開票收入申報了,也做了賬了,這個月補開了發(fā)票應(yīng)該如何做分錄!
答: 借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,一般納稅人取得進項發(fā)票怎么做分錄,開具發(fā)票怎么做分錄?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄?下月申報繳稅后,怎么做分錄?
答: 借庫存商品 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)付賬款,開發(fā)票做借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,次月需要交稅做借未交增值稅 貸銀行


心地善良的屎殼郎 追問
2019-04-12 09:38
小惑老師 解答
2019-04-12 09:40