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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-12 09:11

你好,上月預(yù)提分錄是怎樣處理的

妮子 追問

2019-04-12 09:11

預(yù)提,借管理費用貸現(xiàn)金,這月我拿到發(fā)票怎么處理

小惑老師 解答

2019-04-12 09:19

那你直接把發(fā)票貼在后面就可以了

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相關(guān)問題討論
你好,上月預(yù)提分錄是怎樣處理的
2019-04-12 09:11:13
是的,沖掉按發(fā)票做,沒有差額可以貼發(fā)票后面,有就沖掉按發(fā)票做
2019-12-04 14:35:57
同學你好 在第二年紅沖就行了
2021-12-08 09:37:07
同學您好是正常的,如果沒有預(yù)提工資,當月的工資費用為0,從權(quán)責發(fā)生制角度來看,當期費用未入當期是不合理的,在實際操作中確實存在預(yù)提和實發(fā)有差異。
2020-07-09 10:35:44
同學你好,借制造費用負數(shù),貸預(yù)付賬款負數(shù)
2022-04-04 19:14:11
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