
老師,公司企業(yè)所得稅是核定征收,公司去年有八千多塊的應(yīng)交增值稅余額在賬上掛著,掛著的原因是未達(dá)起征點(diǎn)的免稅額,去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里邊,現(xiàn)在做去年的年終匯算清繳,是不是要把這八千多加到收入里邊補(bǔ)交企業(yè)所得稅?那么賬上該怎么做分錄,做到今年的賬里的話,今年的營業(yè)收入豈不是多出八千多?怎么處理這邊款項(xiàng)?
答: 你好 借:應(yīng)交稅金-增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,公司企業(yè)所得稅是核定征收,公司去年有八千多塊的應(yīng)交增值稅余額在賬上掛著,掛著的原因是未達(dá)起征點(diǎn)的免稅額,去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里邊,現(xiàn)在做去年的年終匯算清繳,是不是要把這八千多加到收入里邊補(bǔ)交企業(yè)所得稅?那么賬上該怎么做分錄,做到今年的賬里的話,今年的營業(yè)收入豈不是多出八千多?怎么處理這邊款項(xiàng)?
答: 同學(xué)。需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益 調(diào)整 貸:未分配利潤
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅貸方有余額,今年怎么處理,分錄怎么寫?(是未達(dá)起征點(diǎn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入)
答: 今年直接調(diào)整未分配利潤即可。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸利潤分配-未分配利潤





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